南昌市婦聯2017年決算公開
更新時間:2017-06-08 點擊量:1265
目 錄
第一部分 南昌市婦聯部門概況
一、 部著民門主要職能
二、 部門基本情況工視
第二部分 2017 年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決草金算表
三、支出決算公車表
四、财政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算财政撥款支出決算表
六、一般公共預算财政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算财政撥款“三公”經費支出決來我算表
八、政府性基金預算财政撥款收入支出決算表
九、國有資(zī)産占用情況表
第三部分 南昌市婦聯 2017&nbs唱冷p;年度部門決算情況說明
一、 收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、财政撥款支出決算情況說明
四 “三公”經費支出決算情況說明
五、機關(guān)運行經費情況說明
六、政府采購支出說明
七、國有資(zī)産占有情況說明
八、2017 年度預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門職責及機構設置
一、部門主要職責
南昌市婦聯樹懂是在中(zhōng)共南昌市委領導下(xià)的人民團體見離,屬參照公務員管理單位(正縣級)。婦聯組織是大長黨和(hé)政府聯系婦女群衆的橋梁和(hé)紐帶,基本職能是代表和(車分hé)維護婦女利益,促進男(nán)女平等。具體職能包括:團結、動(dòn妹訊g)員婦女投身改革開放和(hé)社會主義現代化建設,推動(dò如工ng)科學發展,促進社會和(hé)諧;教育和(hé)引導廣大婦樹匠女發揚自尊、自信、自立、自強的精神,提高綜合作書素質,促進全面發展; 代表婦女參與國家和報小(hé)社會事務的民主管理、民主監督,參生村與有關(guān)婦女兒童法律、法規、規章和(hé)政策的制定,維護婦女兒童合日房法權益;為婦女兒童和(hé)家庭服務,加強與志資社會各界的聯系,協調和(hé)推動(dòng)社會各界嗎答為婦女兒童辦實事;積極發展同各地婦女和(hé)婦女組織的友好交往,的上增進了解、友誼與合作,增進團結。
二、部門基本情況
納船月入本套部門決算彙編範圍的單位共 2 個(gè),包括多鐘:包括主管機構南昌市婦女聯合會和(hé)下(xià)屬機構南昌算科市婦女兒童活動(dòng)中(zhōng)房些心。昌市婦聯本級共有 6 個(gè)内設職秒師能部室,分别是辦公室、組織部、宣傳部、發展部、權益部、家庭兒童部;身長另有機關(guān)黨總支和(hé) 1 個(gè也很)市政府的常設機構:市婦兒工委辦。
本部門 2017 年年末編制人數 34河南 人,其中(zhōng)行政編制 27 人,笑店事業(yè)編制 7 人;年末市婦聯本級實有人數 52 答女;人,其中(zhōng)在職人員25 人會他,離(lí)休人員 1 人,退休人員 2友道6 人。活動(dòng)中(zhōng)心實有人數 7線術 人。
第二部分 2017 年度部門決算表
公開 01 表
收入支出決算總表
收 入 |
支 出 |
||||
項 目 |
行 次 |
決算數 |
項目(按功能分類) |
行 次 |
決算數 |
欄 次 |
|
3 |
欄 次 |
|
6 |
一、财政撥款收入 |
1 |
1,184.66 |
一、一般公共服務支出 |
28 |
1,121.26 |
其中(zhōng):政府性基金預算财政 撥款 |
2 |
45.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
二、上級補助收入 |
3 |
0.00 |
三、國防支出 |
30 |
0.00 |
三、事業(yè)收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
四、經營收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
五、附屬單位上繳收入 |
6 |
0.00 |
六、科學技術(shù)支出 |
33 |
0.00 |
六、其他收入 |
7 |
102.60 |
七、文(wén)化體育與傳媒支出 |
34 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社會保障和(hé)就業(yè)支出 |
35 |
69.96 |
|
9 |
|
九、醫療衛生與計劃生育 支出 |
36 |
0.00 |
|
10 |
|
十、節能環保支出 |
37 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區支出 |
38 |
37.94 |
|
12 |
|
十二、農林水支出 |
39 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通(tōng)運輸支出 |
40 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、資(zī)源勘探信息等支 出 |
41 |
15.85 |
|
15 |
|
十五、商(shāng)業(yè)服務業(yè)等支出 |
42 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地區支出 |
44 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、國土(tǔ)海洋氣象等支 出 |
45 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房(fáng)保障支出 |
46 |
32.13 |
|
20 |
|
二十、糧油物資(zī)儲備支出 |
47 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
10.12 |
|
22 |
|
二十二、債務還本支出 |
49 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、債務付息支出 |
50 |
0.00 |
本年收入合計 |
24 |
1,287.26 |
本年支出合計 |
51 |
1,287.26 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
25 |
0.00 |
結餘分配 |
52 |
0.00 |
年初結轉和(hé)結餘 |
26 |
135.25 |
年末結轉和(hé)結餘 |
53 |
135.25 |
總計 |
27 |
1,422.51 |
總計 |
54 |
1,422.51 |
公開 02 表
收入決算表
項 目 |
本年收入合計 |
财政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||
支出功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合計 |
1,287.26 |
1,184.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
102.60 |
|
201 |
一般公共服務支出 |
1,120.17 |
1,017.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
102.60 |
||
20110 |
人力資(zī)源事務 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2011099 |
其他人力資(zī)源事務支出 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20129 |
群衆團體事務 |
1,113.17 |
1,010.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
102.60 |
||
2012901 |
行政運行 |
424.42 |
421.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.60 |
||
2012902 |
一般行政管理事務 |
428.00 |
328.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100.00 |
||
2012950 |
事業(yè)運行 |
71.75 |
71.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2012999 |
其他群衆團體事務支出 |
189.00 |
189.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社會保障和(hé)就業(yè)支出 |
69.96 |
69.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事業(yè)單位離(lí)退休 |
69.96 |
69.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080504 |
未歸口管理的行政單位離(lí)退休 |
15.27 |
15.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支 出★ |
39.06 |
39.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出★ |
15.63 |
15.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
212 |
城鄉(xiāng)社區支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21208 |
國有土(tǔ)地使用權出讓收入及對應專項 債務收入安排的支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120899 |
其他國有土(tǔ)地使用權出讓收入安排 的支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
215 |
資(zī)源勘探信息等支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21508 |
支持中(zhōng)小企業(yè)發展和(hé)管還區理支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2150899 |
其他支持中(zhōng)小企業(yè)發展和(hé)管理支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房(fáng)保障支出 |
32.13 |
32.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房(fáng)改革支出 |
32.13 |
32.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房(fáng)公積金 |
23.43 |
23.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210203 |
購房(fáng)補貼 |
8.70 |
8.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
229 |
其他支出 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22960 |
彩票公益金及對應專項債務收入安排 的支出 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2296004 |
用于教育事業(yè)的彩票公益金支出 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
公開 03 表
支出決算表
項 目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經營支出 |
對附屬單位補助支 出 |
|||
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
類 |
|
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合計 |
1,287.26 |
811.51 |
475.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服務支出 |
1,121.26 |
709.42 |
411.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20110 |
人力資(zī)源事務 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2011099 |
其他人力資(zī)源事務支出 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20129 |
群衆團體事務 |
1,114.26 |
702.42 |
411.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2012901 |
行政運行 |
450.12 |
450.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2012902 |
一般行政管理事務 |
406.80 |
181.65 |
225.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2012950 |
事業(yè)運行 |
70.65 |
70.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2012999 |
其他群衆團體事務支出 |
186.69 |
0.00 |
186.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社會保障和(hé)就業(yè)支出 |
69.96 |
69.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事業(yè)單位離(lí)退休 |
69.96 |
69.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080504 |
未歸口管理的行政單位離(lí)退休 |
15.27 |
15.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出看車★ |
39.06 |
39.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出農雪★ |
15.63 |
15.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
212 |
城鄉(xiāng)社區支出 |
37.94 |
0.00 |
37.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21208 |
國有土(tǔ)地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 |
37.94 |
0.00 |
37.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120803 |
城市建設支出 |
13.20 |
0.00 |
13.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120899 |
其他國有土(tǔ)地使用權出讓收入安排的支出 |
24.74 |
0.00 |
24.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
215 |
資(zī)源勘探信息等支出 |
15.85 |
0.00 |
15.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21508 |
支持中(zhōng)小企業(yè)發展和(h司費é)管理支出 |
15.85 |
0.00 |
15.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2150899 |
其他支持中(zhōng)小企業(yè)發展都不和(hé)管理支出 |
15.85 |
0.00 |
15.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房(fáng)保障支出 |
32.13 |
32.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房(fáng)改革支出 |
32.13 |
32.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房(fáng)公積金 |
23.43 |
23.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210203 |
購房(fáng)補貼 |
8.70 |
8.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
229 |
其他支出 |
10.12 |
0.00 |
10.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22960 |
彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出 |
10.12 |
0.00 |
10.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2296004 |
用于教育事業(yè)的彩票公益金支出 |
10.12 |
0.00 |
10.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
公開 04 表
财政撥款收入支出決算總表
收 入 |
支 出 |
||||||
項 目 |
行次 |
決算數 |
項目(按功能分類) |
行次 |
決算數 |
||
小計 |
一般公共預算财政撥 款 |
政府性基金預算财政 撥款 |
|||||
欄 次 |
|
3 |
欄 次 |
|
10 |
11 |
12 |
一、一般公共預算财政撥款 |
1 |
1,139.66 |
一、一般公共服務支出 |
30 |
1,018.66 |
1,018.66 |
0.00 |
二、政府性基金預算财政撥款 |
2 |
45.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
|
三、國防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科學技術(shù)支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文(wén)化體育與傳媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社會保障和(hé)就業(yè)支出 |
37 |
69.96 |
69.96 |
0.00 |
|
9 |
|
九、醫療衛生與計劃生育支 出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
10 |
|
十、節能環保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區支出 |
40 |
37.94 |
0.00 |
37.94 |
|
12 |
|
十二、農林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通(tōng)運輸支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、資(zī)源勘探信息等支出 |
43 |
15.85 |
15.85 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商(shāng)業(yè)服務業(yè)等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地區支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、國土(tǔ)海洋氣象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房(fáng)保障支出 |
48 |
32.13 |
32.13 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、糧油物資(zī)儲備支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
10.12 |
0.00 |
10.12 |
|
22 |
|
二十二、債務還本支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、債務付息支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合計 |
24 |
1,184.66 |
本年支出合計 |
53 |
1,184.66 |
1,136.60 |
48.06 |
年初财政撥款結轉和(hé)結餘 |
25 |
135.25 |
年末财政撥款結轉和(hé)結餘 |
54 |
135.25 |
85.75 |
49.49 |
一、一般公共預算财政撥款 |
26 |
82.69 |
|
55 |
|
|
|
二、政府性基金預算财政撥款 |
27 |
52.56 |
|
56 |
|
|
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
總計 |
29 |
1,319.91 |
總計 |
58 |
1,319.91 |
1,222.35 |
97.56 |
公開 05 表
一般公共預算财政撥款支出決算表
項 目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||
支出功能分類 科目編 碼 |
科目名稱 |
|||||
類 |
|
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合計 |
1,136.60 |
808.91 |
327.69 |
|
201 |
一般公共服務支出 |
1,018.66 |
706.82 |
311.84 |
||
20110 |
人力資(zī)源事務 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
||
2011099 |
其他人力資(zī)源事務支出 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
||
20129 |
群衆團體事務 |
1,011.66 |
699.82 |
311.84 |
||
2012901 |
行政運行 |
447.52 |
447.52 |
0.00 |
||
2012902 |
一般行政管理事務 |
306.80 |
181.65 |
125.15 |
||
2012950 |
事業(yè)運行 |
70.65 |
70.65 |
0.00 |
||
2012999 |
其他群衆團體事務支出 |
186.69 |
0.00 |
186.69 |
||
208 |
社會保障和(hé)就業(yè)支出 |
69.96 |
69.96 |
0.00 |
||
20805 |
行政事業(yè)單位離(lí)退休 |
69.96 |
69.96 |
0.00 |
||
2080504 |
未歸口管理的行政單位離(lí)退休 |
15.27 |
15.27 |
0.00 |
||
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 ★ |
39.06 |
39.06 |
0.00 |
||
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出★ |
15.63 |
15.63 |
0.00 |
||
215 |
資(zī)源勘探信息等支出 |
15.85 |
0.00 |
15.85 |
||
21508 |
支持中(zhōng)小企業(yè)發展和(hé)管玩站理支出 |
15.85 |
0.00 |
15.85 |
||
2150899 |
其他支持中(zhōng)小企業(yè)發展和(hé)管理支綠北出 |
15.85 |
0.00 |
15.85 |
||
221 |
住房(fáng)保障支出 |
32.13 |
32.13 |
0.00 |
||
22102 |
住房(fáng)改革支出 |
32.13 |
32.13 |
0.00 |
||
2210201 |
住房(fáng)公積金 |
23.43 |
23.43 |
0.00 |
||
2210203 |
購房(fáng)補貼 |
8.70 |
8.70 |
0.00 |
公開 06 表
一般公共預算财政撥款基本支出決算表
人員經費 |
公用經費 |
|||||||
經濟分類 科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經濟分類 科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經濟分類科 目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
301 |
工資(zī)福利支 |
310.13 |
302 |
商(shāng)品和(hé)服務支出 |
49.81 |
310 |
其他資(zī)本性 |
1.93 |
|
出 |
|
|
|
|
|
支出 |
|
30101 |
基本工資(zī) |
140.18 |
30201 |
辦公費 |
1.84 |
31001 |
房(fáng)屋建築 物購建 |
0.00 |
30102 |
津貼補貼 |
69.32 |
30202 |
印刷費 |
0.00 |
31002 |
辦公設備 購置 |
1.93 |
30103 |
獎金 |
0.40 |
30203 |
咨詢費 |
0.80 |
31003 |
專用設備 購置 |
0.00 |
30104 |
其他社會 保障繳費 |
6.34 |
30204 |
手續費 |
0.33 |
31005 |
基礎設施 建設 |
0.00 |
30106 |
夥食補助 費 |
0.00 |
30205 |
水費 |
0.24 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
30107 |
績效工資(zī) |
26.04 |
30206 |
電費 |
0.72 |
31007 |
信息網絡及軟件購置 更新 |
0.00 |
30108 |
機關(guān)事業(yè) 單位基本養老保險繳費 |
41.83 |
30207 |
郵電費 |
0.55 |
31008 |
物資(zī)儲備 |
0.00 |
30109 |
職業(yè)年金 繳費 |
13.29 |
30208 |
取暖費 |
0.00 |
31009 |
土(tǔ)地補償 |
0.00 |
30199 |
其他工資(zī) 福利支出 |
12.72 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
6.29 |
31010 |
安置補助 |
0.00 |
303 |
對個(gè)人和(hé)家庭的補助 |
447.04 |
30211 |
差旅費 |
0.79 |
310111 |
地上附着物和(hé)青苗補 償 |
0.00 |
30301 |
離(lí)休費 |
0.00 |
30212 |
因公出國(境) 費用 |
0.00 |
31012 |
拆遷補償 |
0.00 |
30302 |
退休費 |
95.07 |
30213 |
維修(護)費 |
0.02 |
31013 |
公務用車(chē) 購置 |
0.00 |
30303 |
退職(役) 費 |
0.00 |
30214 |
租賃費 |
0.00 |
31019 |
其他交通(tōng) 工具購置 |
0.00 |
30304 |
撫恤金 |
0.00 |
30215 |
會議費 |
0.00 |
31020 |
産權參股 |
— |
30305 |
生活補貼 |
10.79 |
30216 |
培訓費 |
0.18 |
31099 |
其他資(zī)本 性支出 |
0.00 |
30306 |
救濟費 |
0.00 |
30217 |
公務接待費 |
0.11 |
304 |
對企事業(yè)單 位的補貼 |
0.00 |
30307 |
醫療費 |
0.00 |
30218 |
專用材料費 |
0.00 |
30401 |
企業(yè)政策 性補貼 |
0.00 |
30308 |
助學金 |
0.00 |
30224 |
被裝購置費 |
0.00 |
30402 |
事業(yè)單位 補貼 |
0.00 |
30309 |
獎勵金 |
260.00 |
30225 |
專用燃料費 |
0.00 |
30403 |
财政貼息 |
0.00 |
30310 |
生産補貼 |
0.00 |
30226 |
勞務費 |
0.52 |
30499 |
其他對企 事業(yè)單位的 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
補貼 |
|
|
30311 |
住房(fáng)公積 金 |
70.92 |
30227 |
委托業(yè)務費 |
0.00 |
307 |
債務利息支 出 |
0.00 |
30312 |
提租補貼 |
0.00 |
30228 |
工會經費 |
9.30 |
30701 |
國内債務 付息 |
0.00 |
30313 |
購房(fáng)補貼 |
9.34 |
30229 |
福利費 |
3.94 |
30707 |
國外債務 付息 |
0.00 |
30314 |
采暖補貼 |
0.00 |
30231 |
公務用車(chē)運行 維護費 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30315 |
物業(yè)服務 補貼 |
0.00 |
30239 |
其他交通(tōng)費用 |
21.72 |
39906 |
贈與 |
0.00 |
30399 |
其他對個(gè) 人和(hé)家庭的補助支出 |
0.93 |
30240 |
稅金及附加費 用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商(shāng)品和(hé)服 務支出 |
2.46 |
|
|
|
人員經費合計 |
757.17 |
公用支出合計 |
51.74 |
公開 07 表
一般公共預算财政撥款“三公”經費支出決算表
項目 |
欄次 |
年初預算數 |
決算數 |
行次 |
|
1 |
2 |
一、“三公”經費支出 |
1 |
9.40 |
0.37 |
1.因公出國(境)費 |
2 |
4.00 |
0.00 |
2.公務用車(chē)購置及運行維護費 |
3 |
0.00 |
0.00 |
(1)公務用車(chē)購置費 |
4 |
0.00 |
0.00 |
(2)公務用車(chē)運行維護費 |
5 |
0.00 |
0.00 |
3.公務接待費 |
6 |
5.40 |
0.37 |
(1)國内接待費 |
7 |
5.40 |
0.37 |
其中(zhōng):外事接待費 |
8 |
0.00 |
0.00 |
(2)國(境)外接待費 |
9 |
0.00 |
0.00 |
二、相關(guān)統計數 |
10 |
— |
— |
1.因公出國(境)團組數(個(gè)) |
11 |
— |
0 |
2.因公出國(境)人次數(人) |
12 |
— |
0 |
3.公務用車(chē)購置數(輛) |
13 |
— |
0 |
4.公務用車(chē)保有量(輛) |
14 |
— |
0 |
5.國内公務接待批次(個(gè)) |
15 |
— |
4 |
其中(zhōng):外事接待批次(個(gè)) |
16 |
— |
0 |
6.國内公務接待人次(人) |
17 |
— |
24 |
其中(zhōng):外事接待人次(人) |
18 |
— |
0 |
7.國(境)外公務接待批次(個(gè)) |
19 |
— |
0 |
8.國(境)外公務接待人次(人) |
20 |
— |
0 |
注:2017 年度預算數為“三公”經費年初财政撥款預算數,友亮決算數是包括當年财政撥款預算和(hé)以前年度結轉結餘資(z東音ī)金安排的實際支出。 |
公開 08 表
政府性基金預算财政撥款收入支出決算表
項 目 |
年初結轉和(hé)結餘 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和(hé)結餘 |
|||||
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||||
類 |
|
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合計 |
52.56 |
45.00 |
48.06 |
0.00 |
48.06 |
49.49 |
|
212 |
城鄉(xiāng)社區支出 |
34.30 |
20.00 |
37.94 |
0.00 |
37.94 |
16.36 |
||
21208 |
國有土(tǔ)地使用權出讓收入 及對應專項債務收入安排的支出 |
34.30 |
20.00 |
37.94 |
0.00 |
37.94 |
16.36 |
||
2120802 |
土(tǔ)地開發支出 |
1.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.10 |
||
2120803 |
城市建設支出 |
24.20 |
0.00 |
13.20 |
0.00 |
13.20 |
11.01 |
||
2120899 |
其他國有土(tǔ)地使用權出 讓收入安排的支出 |
9.00 |
20.00 |
24.74 |
0.00 |
24.74 |
4.26 |
||
229 |
其他支出 |
18.26 |
25.00 |
10.12 |
0.00 |
10.12 |
33.13 |
||
22960 |
彩票公益金及對應專項債 務收入安排的支出 |
18.26 |
25.00 |
10.12 |
0.00 |
10.12 |
33.13 |
||
2296004 |
用于教育事業(yè)的彩票公 益金支出 |
18.26 |
25.00 |
10.12 |
0.00 |
10.12 |
33.13 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
公開 09 表
國有資(zī)産占用情況表
項 目 |
欄次 |
決算數 |
一、車(chē)輛數合計(台、輛) |
1 |
|
1.副部(省)級及以上領導用車(chē) |
2 |
|
2.一般公務用車(chē) |
3 |
|
3.一般執法執勤用車(chē) |
4 |
|
4.特種專業(yè)技術(shù)用車(c很看hē) |
5 |
|
5.其他用車(chē) |
6 |
|
二、單價 50 萬元(含)以上通(tōng)用設備(台,有坐套) |
7 |
|
三、單價 100 萬元(含)以在訊上專用設備(台,套) |
8 |
|
第三部分 2017 年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明媽你
我會 2017 年度話熱收入總計 1422.51 萬元,其中(zhōn那書g)上年結轉和(hé)結餘 135.25&要們nbsp;萬元,較 2016 年減少(shǎo) 33.日服43 萬元,下(xià)降 2.3 %;本年收入合計很國1287.26 萬元,較2016國民 年增加154.42 萬元,增長13.63%, 主要原因吧船是:增撥了市婦女第十三次代表大會、婦女創新創業(yè)大老謝 賽和(hé)政府性獎勵等經費。
本年收女雜入的具體構成為:财政撥款收入 1184.66 萬元美近,占92.03%;其他收入(含附屬單位上繳收入雜時、上級補助收入)102.
6 萬元,占 7.97 %。
二、行劇支出決算情況說明
東明 本部門 2017 年度支出總計 1422.51 萬元,其中(zhōng化務)本年支出合計 1287.26 萬元,較器體 2016 年減少(shǎo) 12.78 萬元,雪到下(xià)降 0.98%,主要原因是:人員減少(shǎo),辦林慢公經費的降低。
本物慢年支出的具體構成為:基本支出 811.51&nbs道爸p;萬元,占 63.04%; 項目支出 475.75 爸子萬元,占 36.96%。
三、财政撥款支出決算情況說女費明
本部門 2017 年度财政撥款支樂的出年初預算數為 927.37 萬,決算數為 1184.66&nb廠站sp;萬元,完成年初預算的 127.74%,主要原因是: 2017 光能;年人員的工資(zī)和(hé)津補貼的調增,并召開市婦聯第十三次吧子婦女代表大會和(hé)承辦全省創新創業(yè)大賽等。
(一)一般公共服務支出年初時海預算數為 798.12 萬元,決算數為 1018.6美兒6 萬元,完成年初預算的 127.63%;主要原因些場是:工作任務加重,工作量增加,相應辦公費、宣傳費、印刷費等費用增身拍加。
(二)秒分社會保障和(hé)就業(yè)支出年初預算數為 69.96秒分 萬元, 決算數為 69.96 萬元, 完成年初預算的 100%多的。
坐藍 (三)城鄉(xiāng)社區支出年初預算數為 9&nbs能是p;萬元, 決算數為 37.94 萬元, 完成年初預算的 421.56電玩%。
(四)從劇資(zī)源勘探信息支出年初預算數為 0 萬元, 匠笑決算數為15.85 萬元, 完成年初預算的 100%。
(五)住房土唱(fáng)保障支出年初預算數為 32.13 萬元, 決算數為32.13 萬元木要,完成年初預算的 100%。
(六)其他支出年初預算數為&nb去廠sp;18.16 萬元, 決算數為 10.12 萬元,完成厭新年初預算的 55.73%。
四、一般公共預算财政撥款基本支出決算讀歌情況說明
本部門2017&nb船生sp;年度一般公共預算财政撥款基本支出8讀些08.91 萬元,其中(zhōng):
(離短一)工資(zī)福利支出 310.13 萬元,較 得慢2016 年減少(shǎo) 156.28萬元,下(xià)降 33.5睡新1 %,主要原因是:有在職轉離(lí)退休的人員。
(二)商(shāng船開)品和(hé)服務支出 49.81 萬元,較 20懂計16 年減少(shǎo) 50.17 萬元,下(xi著商à)降 50.18%,主要原因是:壓縮公用經費開支。
(三)對個(gè)人和(h月內é)家庭補助支出 447.04 萬元,較 201在短6 年增加
346.36 萬元,增長 344為文.02%,主要原因是:一是退休費中(zhōng)退器國休人員的各項獎勵費用今年更正列支在此項中(zh上裡ōng),二是在職人員的各項獎勵費用今年更離慢正列支在獎勵金中(zhōng),去年此項中(zhōng)行兒沒有數值,三是調增了人員的住房(fáng)公積金。
山答(四)其他資(zī)本性支出 1.93&nbs下畫p;萬元,較 2016 年增加 1.9公吧3 萬元,增長 100%,主要原因是:今年将辦公去這設備購置款更正列支在此項中(zhōng)有老,去年此項中(zhōng)沒有數值。
愛紅 五、 一般公共預算财政撥款“三公”經費支從著出決算情況說明
本部朋議門 2017 年度一般公共預算财政撥款“可子三公”經費支出年初預算數為9.4 萬元,決算數為0筆藍.37 萬元,完成預算的3.94%,決算數較 2016 年減少(遠商shǎo) 2.06 萬元,下(xià)降 84.77 %,其中(zhōn學技g):
(一)因公出作腦國(境)支出年初預算數為 4 萬元,決算數為0&n白術bsp;萬元,完成預算的 0%,決算數較 2市你016 年無變化。主要原因是: 無因公出國(境)師男人員。
(二)公務接待國站費支出年初預算數為 5.4 萬玩河元,決算數為0.37 萬元,完成預算的 6.請就85%,決算數較 2016 年減少(shǎo) 0.21&n能呢bsp;萬元,下(xià)降 36.21%。主要原因是:嚴格控制接待人數行城,接待數量減少(shǎo)。
(三)公務用車(chē)購志師置及運行維護費支出 0 萬元,其中(zhōng)公務用車樹著(chē)購置年初預算數為 0 萬元,決算數為工也 0 萬元,完成預算的 0%, 決算數較 2016 數關年下(xià)降 0%。公務用車(chē)運行維護費支出年初預算數為 0一姐 萬元,決算數為 0 路要;萬元,完成預算的 0%,決算數較 2016自時 年減少(shǎo) 1.85 萬元,下(錢兵xià)降 100%。主要原因是:2016&nb不身sp;年 2 月(yuè)我會按照全市規定進行了公務用車(分木chē)改革。
六、機關(guān)運行經費情況
本部門 201海河7 年度機關(guān)運行經費支出 49音河.81 萬元(與部門決算中(zhō畫就ng)行政單位和(hé)參照公務員法管理事業(y音但è)單位一般公共預算财政撥款基本支出中(zhōng)公水空用經費之和(hé)保持一緻),比 2016 年減有頻少(shǎo) 20.13 萬元;下(xià)降 28.78%。主要原因是:間紙嚴格控制辦公經費的支出, 減少(shǎo)公務用車(chē)的使用,做到綠色視煙出行,節能環保。
七、政府采購你生支出情況說明
本部門 2017 北靜;年度政府采購支出總額 47.37 萬元,少書其中(zhōng):政府采購貨物支出 15森睡.95 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支費制出 31.42 萬元。授予中(zhōng)小企身用業(yè)合同金額 47.37 萬元, 占政府采美冷購支出總額的 100%,其中(zhōng):授予小微企業(yè)合同金額4視的7.37 萬元,占政府采購支出總額的 100 師裡;%。八、預算績效管理工作開展情況說明
(一)績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理森冷要求,我部門組織對2017年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,紅外共涉及資(zī)金 327.69萬元,占一般公共預算項目支出總額的9鐘村4.91%。組織對市婦聯開展整體支出績效評試點,涉南冷及一般公共預算支出1136.60萬元,其中(zhōng)基本支出808.91萬白路元,項目支出327.69萬元。
績效評價工作小組工作包括:核慢影實數據。查閱資(zī)料。實地查看。現場查看實物資(zī)産等。開綠發放調查問(wèn)卷。對部門履行職責情況的公衆黃月滿意度進行調查。歸納彙總。對提供的材料及自評報告, 結合現場評價情況進行裡子綜合分析、歸納彙總。評價組對各項評價指标進行分析讨論。形成績效評價報告員空。從評價情況來看,南昌市婦聯聯2017年度呢腦部門整體支出績效得分87.95 分,自評等級“良”。
(二)部門決算中(zhō放可ng)項目績效自評結果。 我部門今年在市級部門決算中(zhōng)反映婦女工作經費項目績效自評結果。婦跳上女工作經費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目标,婦女工讀筆作經費項目績效自評得分為 97 分。項目全年預算數為 328&nb冷大sp;萬元,執行數為 311 萬元,完成預算的 94.82%。個讀主要産出和(hé)效果:一是提升市婦聯本級工作人員業(yè)務能力、工作農鄉素質及開拓工作視野等起到了促進作用;二是市婦聯年度場訊工作均按照計劃完成,實現了既定目标,工作成績突出,取得了顯著成績。發現的問劇大(wèn)題及原因:在績效目标的設定上還存在一定問(wèn)題,應紅務當具體量化指标,以便後期明确工作目标、增強管理把控。 下(xià)一步改件區進措施:一是加強市婦聯本級各部室工作人員的财們醫政績效知識的學習,提高工作人員的财政績效意識,從而使其明白績效工作的重要性通學,在今後工作中(zhōng)切實改進績效目标設計能力,裡書合理設定績效目标;二是各部室工作人員需要明确具體月山工作,了解績效目标的作用和(hé)意義,以便後期增強對設定目标的管控一務能力。
項目績效評分表 |
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一級指 标 |
二級指标 |
三級指标① |
評分标準③ |
自評分 |
複核分 |
備 注 |
投入指标 (10 分) |
項目立項(4 分) |
項目立項規範性 |
1、項目的申請、設立程序是否規範(2 分); 2、所提交的文(wén)件、材料是否符合相購村關(guān)要求(2 分)。 |
4.00 |
4.00 |
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資(zī)金落實(6 分) |
預算資(zī)金執行率② |
資(zī)金執行率=實際到位資(zī)金民習/預算安排資(zī)金× 100% 100%得滿分,每降低 10%扣 1 分,扣完為止。(6 分) |
6.00 |
6.00 |
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過程指标(10 分) |
業(yè)務管理(5 分) |
管理制度健 全性 |
1、已制定相關(guān)的業(yè)務管理制度(1.5 分); 2.業(yè)務管理制度完整歸檔(1.5 分)。 |
1.50 |
1.50 |
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項目質量可(kě) 控性 |
項目在實施過程中(zhōng)是否進行日常檢查(2 分)。 |
2.00 |
2.00 |
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财務管理(5 分) |
管理制度健 全性 |
1. 制定健全的财務管理制度(1.5 分); 2. 制定完善的項目資(zī)金管理辦法(1.5&美煙nbsp;分)。 |
1.50 |
1.50 |
|
|
财務監控有 效性 |
是否進行了有效的的财務監督檢查(2 明一分)。 注:認可(kě)相關(guān)的審計和(hé)财務檢查。 |
2.00 |
2.00 |
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項目産出(55 分) |
産出數量(25 分) |
深化“平安家庭”創建活 動(dòng) (2 分) |
在全市範圍内開展“平安家庭”創建活動(dòng)考評工作,并對縣區、開發錯務區、新區進行檢查并有考評結果。全部完成得 2 高志;分,少(shǎo)完成 1 項扣 1 分。 |
2.00 |
2.00 |
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婦女思想政治引領與家庭文(wén)明 建設(5 分) |
1、在全市範圍内開展“三八紅旗集體(手) 評選表彰工作得 2&能海nbsp;分;2、開展優秀家庭典型 培樹(shù)創評工作得 3 分,未完成不得分。 |
5.00 |
5.00 |
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婦女創業(yè)就業(yè)與促進發展升到還級 (5 分) |
1、完成江西省首屆“巾帼創新創業(yè)喜迎黨的十九大”婦女創新創業(yè)大數廠賽比賽工作得 3 分; 2、舉辦女性招聘會 1 期,開展催乳師(shī)、月麗玩(yuè)嫂 等家庭服務技能免費培訓 12 期得 2 分,未完成不得分。到森 |
5.00 |
5.00 |
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婦女兒童維權 工作(3 分) |
1、 完成打造市級法治教育基地 1 個(gè)得 0.5美愛分;2、舉辦婦聯系統法律大課堂 90 餘場得1.5&nbs懂紅p;分,少(shǎo)于 90 餘場扣 0.1喝鄉 分,扣完為止;3、做好日常信訪工作,信訪關路調處率達 90%以上得1 分,<90%扣 0.1&nb就計sp;分,扣完為止。 |
3.00 |
3.00 |
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家庭教育工作與關(guān)愛留守兒童 工 作(5 分) |
1、在全市範圍内開展優秀家庭教育論文(wé雪新n)評選工作,得 2 分,未開展不得分;2、舉辦家庭教育西雜講座 25 餘場,少(shǎo)于 20男答 場扣 0.1 分,扣完為止。 |
5.00 |
5.00 |
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加強社會組織聯運,促進婦聯組織自身建設 (5 分) |
舉辦了首屆南昌市社會評估中(zhōng)心民間公益們視組織高尚論壇;舉辦南昌市第二屆婦女兒童公益創投大賽頒獎儀式暨對接交流會;開展說鄉全市購買婦女兒童公益服務項目評選工作;全部完成得 3 分,少拿時(shǎo)完成 1 項扣 1 分也金,扣完為止。完成“會改聯”工作,其中(z購亮hōng)社區“會改聯” 工作達 100%,村(站白cūn)“會改聯”達 95%以上得 2分,<90民照%扣 0.1 分,扣完為止。 |
5.00 |
5.00 |
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産出質量(10 分) |
深化“平安家庭”創建活動(dòng) (2 分) |
按計劃全部完成各項工作(2 分)。授予了南昌市綜治辦等歌輛 32 個(gè)單位為南昌市“平安家庭” 創建活動(dòn議章g)先進集體榮譽稱号;授予 南昌縣銀三角銀苑社區等 22&nbs土老p;個(gè)社區(村(cūn)委會)為南昌市“平安家庭”創建活動(d日輛òng)示範社區榮譽稱号; 授予了陳志剛等 300&nb請身sp;戶家庭為南昌市“平安家庭”創建活動(dòng)示範戶。 |
2.00 |
2.00 |
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婦女兒童維權 工作 (2 分) |
按計劃完成各項工作(2 分)。 聯合市綜治辦、市中(zhōng)院、市公安局、市民政局、市司法局都外等單位成立“南昌市婚姻家庭糾紛人民調解委員會”,制定下(xià)發指導意見會間, 初步形成我市婚姻家庭糾紛預防化解機制; 開展“藍錯建設法治中(zhōng)國 巾帼在行動(dòng業窗)”活動(dòng), 聯合南昌電視台開展“維權視角”專欄,播出 文章;27 期普法視頻,打造市級法治教育基地 1個(gè)師慢。全年日常信訪調處率達到了 95%。 |
2.00 |
2.00 |
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婦女思想政治引領與家庭文(wén)明建設 (3 分) |
按計劃完成各項工作(3 分)。聯合市紀委首次舉辦“見中廉潔文(wén)明家風建設”領導幹部配偶 專修班,市紀委吳偉柱書記出匠高席并親首授課, 100 餘位正縣級幹部配偶參加學習,并簽署助遠兒廉承諾書。舉辦“清風滿家 巾帼助廉“誦演書中會,倡導廉潔文(wén)明家風。 |
3.00 |
3.00 |
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家庭教育工作與關(guān)愛留守兒童工作 (3 分) |
按計劃完成各項工作(3 分)。以《陪伴的力量》為家庭教育講座到農主題,開展 20 餘場講座,2100他務 餘名留守兒童家長參與,進一步加強了家庭街器教育普及宣傳,營造了關(guān)心重視家庭教育的深厚氛圍。謝樹 |
3.00 |
3.00 |
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産出時效(10 分) |
完成及時情況 |
各項工作按時完成得 10 分,完成 90%得 8 分, 否線動則不得分。 |
10.00 |
10.00 |
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産出成本(10 分) |
各種維權濟困資(zī)金、宣傳、培訓經費成本節約地但 情況 |
項目中(zhōng)實際使用的項目資(zī)金占預算資(zī)金的100%門購,得 10 分,每降低 10%扣 1&nb身腦sp;分,扣完為止。 |
10.00 |
10.00 |
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項目效果(20 分) |
社會效益(6 分) |
推動(dòng)及宣傳婦女兒童工 作 |
1.提高政府和(hé)社會對婦女兒童工作的關(guān)注度 (2 分);2.面向基層婦女宣傳國家政策(2 分);3.面向社快一會宣傳優秀女性(2 分)。 |
6.00 |
6.00 |
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确實維護婦女兒童合法 權益 |
1.各縣區法律援助機構援助的婦女兒童人數逐年提高(2 放費分);2.出台保障農村(cūn)婦女權益相關(guān)政離好策(2 分)。 |
4.00 |
4.00 |
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生态效益(4 分) |
助推鄉(xiāng)村(cūn)生态環境優化和(hé)場雜鄉(xiāng)風文(wén)明 友善弘揚 |
引領、帶動(dòng)更多家庭投身綠色宜居鄉(xiāng)村(cūn)創建行東這動(dòng)。播種綠色與文(wén)明,争做護綠愛綠的宣傳者、踐風低行者、帶動(dòng)者,為建設美麗(lì)鄉(xiāng紅內)村(cūn)、美好家園傳遞更多正能量。(4 分) |
4.00 |
4.00 |
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可(kě)持續影響(6 分) |
整合婦女兒 童社會公益慈善資(zī)源 |
力争中(zhōng)央彩票貧困“兩癌”母親救助基金發放額聽舞逐年提高(3 分) |
3.00 |
3.00 |
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提升婦聯工作質量 |
機關(guān)各部室榮獲全國、省、市級及其他部門以上獎勵 1 次民麗加 1 分,最高 3 分。 |
3.00 |
3.00 |
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項目滿意度 (5 分) |
社會公衆或服務對象滿意度 (5 發) |
公衆滿意度 |
滿意度調查,滿意度 95%以上得滿分,每降低10%扣 1 分,扣完為腦購止。 |
5.00 |
5.00 |
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總分 |
97 |
97 |
注:①項目産出、項目效果及項目滿意度三級指标:由項目單位根據項目情況科學、合理設定,表格行數可(kě)自行增減或續頁;離日已納入 2017 年度績效目标管理市外的項目,請參照當年績效目标設定;
②預算資(zī)金執行率:下(xià)撥至項目最終用款單位的資(z多水ī)金額度與項目年度預算安排的比例;
③評分标準:項目單位需設置具體的評分标準,劃分合理的分值區間(詳見附件 4 項目花家績效評分表填寫說明);
④二級指标和(hé)三級指标的分值由自評單位自行合理學很分配,但總分不得超出一級指标分值;
⑤績效等級分為優(≧90 分)、良(80-89 分)、中(見銀zhōng)(70-79 分)、及格(60-69)、差(﹤60 電南分);
⑥自評分是指項目實施單位(處室)的自評分數,複核分是指項目主管術日部門在單位(處室)自評基礎上複核的分數;
第四部分 名詞解釋
本身吃部分主要參照部門決算編制說明、财務會計制度或《2件資017 年政府收支分類科目》的有關(guā雜作n)說明對我會決算中(zhōng)涉及到的支出功能分類科目進行規範為友解釋。
一、收入科目
1、财政撥款:指市級财政當年撥付的都業資(zī)金。
又南 2、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動(內舞dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
3、事業(yè筆話)單位經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)那村務活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨立核算經營活動(dòng)日習取得的收入。
4、其他收入:指除财政撥款、事業(yè)喝司收入、事業(yè)單位經營收入等以外的各項收入。
5近自、上年結轉和(hé)結餘:填列全部結轉和(hé)結餘的資(北東zī)金數,包括當年結轉結餘資(zī)金和(hé)曆年滾存結匠畫轉結餘資(zī)金。
二、支出科目
1、亮又一般公共服務類群衆團體事務款行政運行項:反映行政單位樹物(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
2、一般公共服務類群衆團理習體事務款一般行政管理事務項:反映行政單位(少快包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設置的項級科目的公玩其他項目支出。
3、社會保障和(hé)就業(yè)支信了出類行政事業(yè)單位離(lí)退休款未歸兒新口管理的行政單位離(lí)退休項:反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公農內務員管理的事業(yè)單位)開支的離(lí)退休經費。
4、住房(fáng身要)保障支出類住房(fáng)改革支出款購房(fáng)補貼項:反映按房微靜(fáng)政策規定,行政事業(yè)單位向符合條件的職工(含離(lí體市)退休人員)、軍隊(含武警)向轉役複員離(lí)退休人員發放的用于購買住房站道(fáng)的補貼。
5、住房(fá紙好ng)保障支出類住房(fáng)改革支出款住房(fáng員微)公積金項:反映行政事業(yè)單位按人力資(zī)源和北小(hé)社會保障部、财政部規定的基本工資(zī)和(hé)津補分技貼以及規定比例為職工繳納的住房(fáng)公積金。
6、年末結轉和(藍生hé)結餘:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生線低變化無法按原計劃實施,需要延遲到以後年度按有關(guān)規定繼續使用的資飛如(zī)金。
7、“三公”經朋歌費:納入中(zhōng)央财政預決算管理的“三公”經費, 是指中(z兒下hōng)央部門用财政撥款安排的因公出國(境)費、公務用身就車(chē)購置及運行費和(hé)公務接待分厭費。其中(zhōng),因公出國(境)費反雜和映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通(tōng)費、住宿費、校照夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車(chē)購置及運她個行費反映單位公務用車(chē)車(chē)輛購置支出雨河(含車(chē)輛購置稅)及租用費、燃料費、維信窗修費、過路(lù)過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定家校開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
8、機關(guān)鐘很運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業暗她(yè)單位)運行用于購買貨物和(hé)服務的各項資(zī)冷海金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、維修費、專用材料現行及一般設備購置費、辦公用房(fáng)水電費、辦公用房(fán湖水g)取暖費、辦公用房(fáng)物業(yè)管理費、公務用車跳舊(chē)運行維護費以及其他費用。