新聞動(dòng)态
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南昌市婦聯2017年決算公開

目 錄

第一部分 南昌市婦聯部門概況

      一、 部著民門主要職能

      二、 部門基本情況工視

第二部分 2017 年度部門決算表

      一、收入支出決算總表

      二、收入決草金算表

      三、支出決算公車表

四、财政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算财政撥款支出決算表

六、一般公共預算财政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算财政撥款“三公”經費支出決來我算表

八、政府性基金預算财政撥款收入支出決算表

九、國有資(zī)産占用情況表

第三部分 南昌市婦聯 2017&nbs唱冷p;年度部門決算情況說明

一、 收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、财政撥款支出決算情況說明

四 “三公”經費支出決算情況說明

五、機關(guān)運行經費情況說明

六、政府采購支出說明

七、國有資(zī)産占有情況說明

八、2017 年度預算績效情況說明

第四部分 名詞解釋

 

 

 

 

第一部分 部門職責及機構設置

一、部門主要職責

      南昌市婦聯樹懂是在中(zhōng)共南昌市委領導下(xià)的人民團體見離,屬參照公務員管理單位(正縣級)。婦聯組織是大長黨和(hé)政府聯系婦女群衆的橋梁和(hé)紐帶,基本職能是代表和(車分hé)維護婦女利益,促進男(nán)女平等。具體職能包括:團結、動(dòn妹訊g)員婦女投身改革開放和(hé)社會主義現代化建設,推動(dò如工ng)科學發展,促進社會和(hé)諧;教育和(hé)引導廣大婦樹匠女發揚自尊、自信、自立、自強的精神,提高綜合作書素質,促進全面發展; 代表婦女參與國家和報小(hé)社會事務的民主管理、民主監督,參生村與有關(guān)婦女兒童法律、法規、規章和(hé)政策的制定,維護婦女兒童合日房法權益;為婦女兒童和(hé)家庭服務,加強與志資社會各界的聯系,協調和(hé)推動(dòng)社會各界嗎答為婦女兒童辦實事;積極發展同各地婦女和(hé)婦女組織的友好交往,的上增進了解、友誼與合作,增進團結。

     二、部門基本情況

     納船月入本套部門決算彙編範圍的單位共 2 個(gè),包括多鐘:包括主管機構南昌市婦女聯合會和(hé)下(xià)屬機構南昌算科市婦女兒童活動(dòng)中(zhōng)房些心。昌市婦聯本級共有 6 個(gè)内設職秒師能部室,分别是辦公室、組織部、宣傳部、發展部、權益部、家庭兒童部;身長另有機關(guān)黨總支和(hé) 1 個(gè也很)市政府的常設機構:市婦兒工委辦。

     本部門 2017 年年末編制人數 34河南 人,其中(zhōng)行政編制 27 人,笑店事業(yè)編制 7 人;年末市婦聯本級實有人數 52 答女;人,其中(zhōng)在職人員25 人會他,離(lí)休人員 1 人,退休人員 2友道6 人。活動(dòng)中(zhōng)心實有人數 7線術 人。

第二部分 2017 年度部門決算表

公開 01 表

收入支出決算總表

收 入

支 出

項 目

決算數

項目(按功能分類)

決算數

欄 次

 

3

欄 次

 

6

一、财政撥款收入

1

1,184.66

一、一般公共服務支出

28

1,121.26

其中(zhōng):政府性基金預算财政

撥款

2

45.00

二、外交支出

29

0.00

二、上級補助收入

3

0.00

三、國防支出

30

0.00

三、事業(yè)收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

四、經營收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

五、附屬單位上繳收入

6

0.00

六、科學技術(shù)支出

33

0.00

六、其他收入

7

102.60

七、文(wén)化體育與傳媒支出

34

0.00

 

8

 

八、社會保障和(hé)就業(yè)支出

35

69.96

 

9

 

九、醫療衛生與計劃生育

支出

36

0.00

 

10

 

十、節能環保支出

37

0.00

 

11

 

十一、城鄉(xiāng)社區支出

38

37.94

 

12

 

十二、農林水支出

39

0.00

 

13

 

十三、交通(tōng)運輸支出

40

0.00

 

14

 

十四、資(zī)源勘探信息等支

41

15.85

 

15

 

十五、商(shāng)業(yè)服務業(yè)等支出

42

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

 

17

 

十七、援助其他地區支出

44

0.00

 

18

 

十八、國土(tǔ)海洋氣象等支

45

0.00

 

19

 

十九、住房(fáng)保障支出

46

32.13

 

20

 

二十、糧油物資(zī)儲備支出

47

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

10.12

 

22

 

二十二、債務還本支出

49

0.00

 

23

 

二十三、債務付息支出

50

0.00

本年收入合計

24

1,287.26

本年支出合計

51

1,287.26

用事業(yè)基金彌補收支差額

25

0.00

結餘分配

52

0.00

年初結轉和(hé)結餘

26

135.25

年末結轉和(hé)結餘

53

135.25

總計

27

1,422.51

總計

54

1,422.51

公開 02 表

收入決算表

項 目

 

 

本年收入合計

 

 

财政撥款收入

 

 

上級補助收入

 

 

事業(yè)收入

 

 

經營收入

附屬單位上繳收入

 

 

其他收入

支出功能分類 科目編碼

 

 

科目名稱

 

 

 

欄次

1

2

3

4

5

6

7

 

 

合計

1,287.26

1,184.66

0.00

0.00

0.00

0.00

102.60

201

一般公共服務支出

1,120.17

1,017.57

0.00

0.00

0.00

0.00

102.60

20110

人力資(zī)源事務

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011099

其他人力資(zī)源事務支出

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群衆團體事務

1,113.17

1,010.57

0.00

0.00

0.00

0.00

102.60

2012901

行政運行

424.42

421.82

0.00

0.00

0.00

0.00

2.60

2012902

一般行政管理事務

428.00

328.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

2012950

事業(yè)運行

71.75

71.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012999

其他群衆團體事務支出

189.00

189.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和(hé)就業(yè)支出

69.96

69.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業(yè)單位離(lí)退休

69.96

69.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080504

未歸口管理的行政單位離(lí)退休

15.27

15.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支

出★

 

39.06

 

39.06

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

2080506

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出★

15.63

15.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城鄉(xiāng)社區支出

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21208

國有土(tǔ)地使用權出讓收入及對應專項

債務收入安排的支出

 

20.00

 

20.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

2120899

其他國有土(tǔ)地使用權出讓收入安排

的支出

 

20.00

 

20.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

215

資(zī)源勘探信息等支出

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21508

支持中(zhōng)小企業(yè)發展和(hé)管還區理支出

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150899

其他支持中(zhōng)小企業(yè)發展和(hé)管理支出

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房(fáng)保障支出

32.13

32.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房(fáng)改革支出

32.13

32.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房(fáng)公積金

23.43

23.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

購房(fáng)補貼

8.70

8.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22960

彩票公益金及對應專項債務收入安排

的支出

 

25.00

 

25.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

2296004

用于教育事業(yè)的彩票公益金支出

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

公開 03 表

支出決算表

項 目

 

 

本年支出合計

 

 

基本支出

 

 

項目支出

 

上繳上級支出

 

 

經營支出

對附屬單位補助支

支出功能分類科目編碼

 

科目名稱

 

 

欄次

1

2

3

4

5

6

 

 

合計

1,287.26

811.51

475.76

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服務支出

1,121.26

709.42

411.84

0.00

0.00

0.00

20110

人力資(zī)源事務

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011099

其他人力資(zī)源事務支出

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群衆團體事務

1,114.26

702.42

411.84

0.00

0.00

0.00

2012901

行政運行

450.12

450.12

0.00

0.00

0.00

0.00

2012902

一般行政管理事務

406.80

181.65

225.15

0.00

0.00

0.00

2012950

事業(yè)運行

70.65

70.65

0.00

0.00

0.00

0.00

2012999

其他群衆團體事務支出

186.69

0.00

186.69

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和(hé)就業(yè)支出

69.96

69.96

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業(yè)單位離(lí)退休

69.96

69.96

0.00

0.00

0.00

0.00

2080504

未歸口管理的行政單位離(lí)退休

15.27

15.27

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出看車★

39.06

39.06

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出農雪★

15.63

15.63

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城鄉(xiāng)社區支出

37.94

0.00

37.94

0.00

0.00

0.00

21208

國有土(tǔ)地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出

37.94

0.00

37.94

0.00

0.00

0.00

2120803

城市建設支出

13.20

0.00

13.20

0.00

0.00

0.00

2120899

其他國有土(tǔ)地使用權出讓收入安排的支出

24.74

0.00

24.74

0.00

0.00

0.00

215

資(zī)源勘探信息等支出

15.85

0.00

15.85

0.00

0.00

0.00

21508

支持中(zhōng)小企業(yè)發展和(h司費é)管理支出

15.85

0.00

15.85

0.00

0.00

0.00

2150899

其他支持中(zhōng)小企業(yè)發展都不和(hé)管理支出

15.85

0.00

15.85

0.00

0.00

0.00

221

住房(fáng)保障支出

32.13

32.13

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房(fáng)改革支出

32.13

32.13

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房(fáng)公積金

23.43

23.43

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

購房(fáng)補貼

8.70

8.70

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

10.12

0.00

10.12

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出

10.12

0.00

10.12

0.00

0.00

0.00

2296004

用于教育事業(yè)的彩票公益金支出

10.12

0.00

10.12

0.00

0.00

0.00

公開 04 表

财政撥款收入支出決算總表

收 入

支 出

 

 

項 目

 

行次

 

 

決算數

 

 

項目(按功能分類)

 

行次

決算數

 

小計

一般公共預算财政撥

政府性基金預算财政

撥款

欄 次

 

3

欄 次

 

10

11

12

一、一般公共預算财政撥款

1

1,139.66

一、一般公共服務支出

30

1,018.66

1,018.66

0.00

二、政府性基金預算财政撥款

2

45.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、國防支出

32

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科學技術(shù)支出

35

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文(wén)化體育與傳媒支出

36

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社會保障和(hé)就業(yè)支出

37

69.96

69.96

0.00

 

 

9

 

九、醫療衛生與計劃生育支

 

38

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

10

 

十、節能環保支出

39

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城鄉(xiāng)社區支出

40

37.94

0.00

37.94

 

12

 

十二、農林水支出

41

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通(tōng)運輸支出

42

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、資(zī)源勘探信息等支出

43

15.85

15.85

0.00

 

15

 

十五、商(shāng)業(yè)服務業(yè)等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地區支出

46

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、國土(tǔ)海洋氣象等支出

47

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房(fáng)保障支出

48

32.13

32.13

0.00

 

20

 

二十、糧油物資(zī)儲備支出

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

50

10.12

0.00

10.12

 

22

 

二十二、債務還本支出

51

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、債務付息支出

52

0.00

0.00

0.00

本年收入合計

24

1,184.66

本年支出合計

53

1,184.66

1,136.60

48.06

年初财政撥款結轉和(hé)結餘

25

135.25

年末财政撥款結轉和(hé)結餘

54

135.25

85.75

49.49

一、一般公共預算财政撥款

26

82.69

 

55

 

 

 

二、政府性基金預算财政撥款

27

52.56

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

總計

29

1,319.91

總計

58

1,319.91

1,222.35

97.56

公開 05 表

一般公共預算财政撥款支出決算表

項 目

 

 

本年支出合計

 

 

基本支出

 

 

項目支出

支出功能分類 科目編

 

科目名稱

 

 

 

欄次

1

2

3

 

 

合計

1,136.60

808.91

327.69

201

一般公共服務支出

1,018.66

706.82

311.84

20110

人力資(zī)源事務

7.00

7.00

0.00

2011099

其他人力資(zī)源事務支出

7.00

7.00

0.00

20129

群衆團體事務

1,011.66

699.82

311.84

2012901

行政運行

447.52

447.52

0.00

2012902

一般行政管理事務

306.80

181.65

125.15

2012950

事業(yè)運行

70.65

70.65

0.00

2012999

其他群衆團體事務支出

186.69

0.00

186.69

208

社會保障和(hé)就業(yè)支出

69.96

69.96

0.00

20805

行政事業(yè)單位離(lí)退休

69.96

69.96

0.00

2080504

未歸口管理的行政單位離(lí)退休

15.27

15.27

0.00

 

2080505

機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出

 

39.06

 

39.06

 

0.00

2080506

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出★

15.63

15.63

0.00

215

資(zī)源勘探信息等支出

15.85

0.00

15.85

21508

支持中(zhōng)小企業(yè)發展和(hé)管玩站理支出

15.85

0.00

15.85

2150899

其他支持中(zhōng)小企業(yè)發展和(hé)管理支綠北出

15.85

0.00

15.85

221

住房(fáng)保障支出

32.13

32.13

0.00

22102

住房(fáng)改革支出

32.13

32.13

0.00

2210201

住房(fáng)公積金

23.43

23.43

0.00

2210203

購房(fáng)補貼

8.70

8.70

0.00

公開 06 表

一般公共預算财政撥款基本支出決算表

人員經費

公用經費

經濟分類

科目編碼

 

科目名稱

 

金額

經濟分類

科目編碼

 

科目名稱

 

金額

經濟分類科

目編碼

 

科目名稱

 

金額

301

工資(zī)福利支

310.13

302

商(shāng)品和(hé)服務支出

49.81

310

其他資(zī)本性

1.93

 

 

 

 

 

 

支出

 

 

30101

 

基本工資(zī)

 

140.18

 

30201

 

辦公費

 

1.84

 

31001

房(fáng)屋建築

物購建

 

0.00

 

30102

 

津貼補貼

 

69.32

 

30202

 

印刷費

 

0.00

 

31002

辦公設備

購置

 

1.93

 

30103

 

獎金

 

0.40

 

30203

 

咨詢費

 

0.80

 

31003

專用設備

購置

 

0.00

 

30104

其他社會

保障繳費

 

6.34

 

30204

 

手續費

 

0.33

 

31005

基礎設施

建設

 

0.00

 

30106

夥食補助

 

0.00

 

30205

 

水費

 

0.24

 

31006

 

大型修繕

 

0.00

 

30107

 

績效工資(zī)

 

26.04

 

30206

 

電費

 

0.72

 

31007

信息網絡及軟件購置

更新

 

0.00

 

30108

機關(guān)事業(yè)

單位基本養老保險繳費

 

41.83

 

30207

 

郵電費

 

0.55

 

31008

 

物資(zī)儲備

 

0.00

 

30109

職業(yè)年金

繳費

 

13.29

 

30208

 

取暖費

 

0.00

 

31009

 

土(tǔ)地補償

 

0.00

 

30199

其他工資(zī)

福利支出

 

12.72

 

30209

 

物業(yè)管理費

 

6.29

 

31010

 

安置補助

 

0.00

 

303

 

對個(gè)人和(hé)家庭的補助

 

447.04

 

30211

 

差旅費

 

0.79

 

310111

地上附着物和(hé)青苗補

 

0.00

 

30301

 

離(lí)休費

 

0.00

 

30212

因公出國(境)

費用

 

0.00

 

31012

 

拆遷補償

 

0.00

 

30302

 

退休費

 

95.07

 

30213

 

維修(護)費

 

0.02

 

31013

公務用車(chē)

購置

 

0.00

 

30303

退職(役)

 

0.00

 

30214

 

租賃費

 

0.00

 

31019

其他交通(tōng)

工具購置

 

0.00

30304

撫恤金

0.00

30215

會議費

0.00

31020

産權參股

 

30305

 

生活補貼

 

10.79

 

30216

 

培訓費

 

0.18

 

31099

其他資(zī)本

性支出

 

0.00

 

30306

 

救濟費

 

0.00

 

30217

 

公務接待費

 

0.11

 

304

對企事業(yè)單

位的補貼

 

0.00

 

30307

 

醫療費

 

0.00

 

30218

 

專用材料費

 

0.00

 

30401

企業(yè)政策

性補貼

 

0.00

 

30308

 

助學金

 

0.00

 

30224

 

被裝購置費

 

0.00

 

30402

事業(yè)單位

補貼

 

0.00

30309

獎勵金

260.00

30225

專用燃料費

0.00

30403

财政貼息

0.00

 

30310

 

生産補貼

 

0.00

 

30226

 

勞務費

 

0.52

 

30499

其他對企

事業(yè)單位的

 

0.00

 

 

 

 

 

 

 

補貼

 

 

30311

住房(fáng)公積

 

70.92

 

30227

 

委托業(yè)務費

 

0.00

 

307

債務利息支

 

0.00

 

30312

 

提租補貼

 

0.00

 

30228

 

工會經費

 

9.30

 

30701

國内債務

付息

 

0.00

 

30313

 

購房(fáng)補貼

 

9.34

 

30229

 

福利費

 

3.94

 

30707

國外債務

付息

 

0.00

 

30314

 

采暖補貼

 

0.00

 

30231

公務用車(chē)運行

維護費

 

0.00

 

399

 

其他支出

 

0.00

 

30315

物業(yè)服務

補貼

 

0.00

 

30239

 

其他交通(tōng)費用

 

21.72

 

39906

 

贈與

 

0.00

 

30399

其他對個(gè)

人和(hé)家庭的補助支出

 

0.93

 

30240

 

稅金及附加費

 

0.00

 

 

 

 

 

 

 

30299

其他商(shāng)品和(hé)服

務支出

 

2.46

 

 

 

人員經費合計

757.17

公用支出合計

51.74

公開 07 表

一般公共預算财政撥款“三公”經費支出決算表

項目

欄次

年初預算數

決算數

行次

 

1

2

一、“三公”經費支出

1

9.40

0.37

1.因公出國(境)費

2

4.00

0.00

2.公務用車(chē)購置及運行維護費

3

0.00

0.00

(1)公務用車(chē)購置費

4

0.00

0.00

(2)公務用車(chē)運行維護費

5

0.00

0.00

3.公務接待費

6

5.40

0.37

(1)國内接待費

7

5.40

0.37

其中(zhōng):外事接待費

8

0.00

0.00

(2)國(境)外接待費

9

0.00

0.00

二、相關(guān)統計數

10

1.因公出國(境)團組數(個(gè))

11

0

2.因公出國(境)人次數(人)

12

0

3.公務用車(chē)購置數(輛)

13

0

4.公務用車(chē)保有量(輛)

14

0

5.國内公務接待批次(個(gè))

15

4

其中(zhōng):外事接待批次(個(gè))

16

0

6.國内公務接待人次(人)

17

24

其中(zhōng):外事接待人次(人)

18

0

7.國(境)外公務接待批次(個(gè))

19

0

8.國(境)外公務接待人次(人)

20

0

注:2017 年度預算數為“三公”經費年初财政撥款預算數,友亮決算數是包括當年财政撥款預算和(hé)以前年度結轉結餘資(z東音ī)金安排的實際支出。

公開 08 表

政府性基金預算财政撥款收入支出決算表

項 目

 

年初結轉和(hé)結餘

 

本年收入

本年支出

 

年末結轉和(hé)結餘

支出功能分類科目編碼

 

科目名稱

 

小計

基本支出

項目支出

 

 

欄次

1

2

3

4

5

6

 

 

合計

52.56

45.00

48.06

0.00

48.06

49.49

212

城鄉(xiāng)社區支出

34.30

20.00

37.94

0.00

37.94

16.36

 

21208

國有土(tǔ)地使用權出讓收入

及對應專項債務收入安排的支出

 

34.30

 

20.00

 

37.94

 

0.00

 

37.94

 

16.36

2120802

土(tǔ)地開發支出

1.10

0.00

0.00

0.00

0.00

1.10

2120803

城市建設支出

24.20

0.00

13.20

0.00

13.20

11.01

2120899

其他國有土(tǔ)地使用權出

讓收入安排的支出

9.00

20.00

24.74

0.00

24.74

4.26

229

其他支出

18.26

25.00

10.12

0.00

10.12

33.13

22960

彩票公益金及對應專項債

務收入安排的支出

18.26

25.00

10.12

0.00

10.12

33.13

2296004

用于教育事業(yè)的彩票公

益金支出

18.26

25.00

10.12

0.00

10.12

33.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開 09 表

國有資(zī)産占用情況表

項 目

欄次

決算數

一、車(chē)輛數合計(台、輛)

1

 

1.副部(省)級及以上領導用車(chē)

2

 

2.一般公務用車(chē)

3

 

3.一般執法執勤用車(chē)

4

 

4.特種專業(yè)技術(shù)用車(c很看hē)

5

 

5.其他用車(chē)

6

 

二、單價 50 萬元(含)以上通(tōng)用設備(台,有坐套)

7

 

三、單價 100 萬元(含)以在訊上專用設備(台,套)

8

 

第三部分 2017 年度部門決算情況說明

      一、收入決算情況說明媽你

      我會 2017 年度話熱收入總計 1422.51 萬元,其中(zhōn那書g)上年結轉和(hé)結餘 135.25&要們nbsp;萬元,較 2016 年減少(shǎo) 33.日服43 萬元,下(xià)降 2.3 %;本年收入合計很國1287.26 萬元,較2016國民 年增加154.42 萬元,增長13.63%, 主要原因吧船是:增撥了市婦女第十三次代表大會、婦女創新創業(yè)大老謝 賽和(hé)政府性獎勵等經費。

      本年收女雜入的具體構成為:财政撥款收入 1184.66 萬元美近,占92.03%;其他收入(含附屬單位上繳收入雜時、上級補助收入)102.

6 萬元,占 7.97 %。

      二、行劇支出決算情況說明

     東明 本部門 2017 年度支出總計 1422.51 萬元,其中(zhōng化務)本年支出合計 1287.26 萬元,較器體 2016 年減少(shǎo) 12.78 萬元,雪到下(xià)降 0.98%,主要原因是:人員減少(shǎo),辦林慢公經費的降低。

      本物慢年支出的具體構成為:基本支出 811.51&nbs道爸p;萬元,占 63.04%; 項目支出 475.75 爸子萬元,占 36.96%。

      三、财政撥款支出決算情況說女費明

      本部門 2017 年度财政撥款支樂的出年初預算數為 927.37 萬,決算數為 1184.66&nb廠站sp;萬元,完成年初預算的 127.74%,主要原因是: 2017 光能;年人員的工資(zī)和(hé)津補貼的調增,并召開市婦聯第十三次吧子婦女代表大會和(hé)承辦全省創新創業(yè)大賽等。

      (一)一般公共服務支出年初時海預算數為 798.12 萬元,決算數為 1018.6美兒6 萬元,完成年初預算的 127.63%;主要原因些場是:工作任務加重,工作量增加,相應辦公費、宣傳費、印刷費等費用增身拍加。

      (二)秒分社會保障和(hé)就業(yè)支出年初預算數為 69.96秒分 萬元, 決算數為 69.96 萬元, 完成年初預算的 100%多的。

     坐藍 (三)城鄉(xiāng)社區支出年初預算數為 9&nbs能是p;萬元, 決算數為 37.94 萬元, 完成年初預算的 421.56電玩%。

      (四)從劇資(zī)源勘探信息支出年初預算數為 0 萬元, 匠笑決算數為15.85 萬元, 完成年初預算的 100%。

      (五)住房土唱(fáng)保障支出年初預算數為 32.13 萬元, 決算數為32.13 萬元木要,完成年初預算的 100%。

      (六)其他支出年初預算數為&nb去廠sp;18.16 萬元, 決算數為 10.12 萬元,完成厭新年初預算的 55.73%。

      四、一般公共預算财政撥款基本支出決算讀歌情況說明

      本部門2017&nb船生sp;年度一般公共預算财政撥款基本支出8讀些08.91 萬元,其中(zhōng):

      (離短一)工資(zī)福利支出 310.13 萬元,較 得慢2016 年減少(shǎo) 156.28萬元,下(xià)降 33.5睡新1 %,主要原因是:有在職轉離(lí)退休的人員。

      (二)商(shāng船開)品和(hé)服務支出 49.81 萬元,較 20懂計16 年減少(shǎo) 50.17 萬元,下(xi著商à)降 50.18%,主要原因是:壓縮公用經費開支。

      (三)對個(gè)人和(h月內é)家庭補助支出 447.04 萬元,較 201在短6 年增加

346.36 萬元,增長 344為文.02%,主要原因是:一是退休費中(zhōng)退器國休人員的各項獎勵費用今年更正列支在此項中(zh上裡ōng),二是在職人員的各項獎勵費用今年更離慢正列支在獎勵金中(zhōng),去年此項中(zhōng)行兒沒有數值,三是調增了人員的住房(fáng)公積金。

      山答(四)其他資(zī)本性支出 1.93&nbs下畫p;萬元,較 2016 年增加 1.9公吧3 萬元,增長 100%,主要原因是:今年将辦公去這設備購置款更正列支在此項中(zhōng)有老,去年此項中(zhōng)沒有數值。

     愛紅 五、 一般公共預算财政撥款“三公”經費支從著出決算情況說明

      本部朋議門 2017 年度一般公共預算财政撥款“可子三公”經費支出年初預算數為9.4 萬元,決算數為0筆藍.37 萬元,完成預算的3.94%,決算數較 2016 年減少(遠商shǎo) 2.06 萬元,下(xià)降 84.77 %,其中(zhōn學技g):

      (一)因公出作腦國(境)支出年初預算數為 4 萬元,決算數為0&n白術bsp;萬元,完成預算的 0%,決算數較 2市你016 年無變化。主要原因是: 無因公出國(境)師男人員。

      (二)公務接待國站費支出年初預算數為 5.4 萬玩河元,決算數為0.37 萬元,完成預算的 6.請就85%,決算數較 2016 年減少(shǎo) 0.21&n能呢bsp;萬元,下(xià)降 36.21%。主要原因是:嚴格控制接待人數行城,接待數量減少(shǎo)。

      (三)公務用車(chē)購志師置及運行維護費支出 0 萬元,其中(zhōng)公務用車樹著(chē)購置年初預算數為 0 萬元,決算數為工也 0 萬元,完成預算的 0%, 決算數較 2016 數關年下(xià)降 0%。公務用車(chē)運行維護費支出年初預算數為 0一姐 萬元,決算數為 0 路要;萬元,完成預算的 0%,決算數較 2016自時 年減少(shǎo) 1.85 萬元,下(錢兵xià)降 100%。主要原因是:2016&nb不身sp;年 2 月(yuè)我會按照全市規定進行了公務用車(分木chē)改革。

      六、機關(guān)運行經費情況

      本部門 201海河7 年度機關(guān)運行經費支出 49音河.81 萬元(與部門決算中(zhō畫就ng)行政單位和(hé)參照公務員法管理事業(y音但è)單位一般公共預算财政撥款基本支出中(zhōng)公水空用經費之和(hé)保持一緻),比 2016 年減有頻少(shǎo) 20.13 萬元;下(xià)降 28.78%。主要原因是:間紙嚴格控制辦公經費的支出, 減少(shǎo)公務用車(chē)的使用,做到綠色視煙出行,節能環保。

      七、政府采購你生支出情況說明

      本部門 2017 北靜;年度政府采購支出總額 47.37 萬元,少書其中(zhōng):政府采購貨物支出 15森睡.95 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支費制出 31.42 萬元。授予中(zhōng)小企身用業(yè)合同金額 47.37 萬元, 占政府采美冷購支出總額的 100%,其中(zhōng):授予小微企業(yè)合同金額4視的7.37 萬元,占政府采購支出總額的 100 師裡;%。八、預算績效管理工作開展情況說明

      (一)績效管理工作開展情況。

      根據預算績效管理森冷要求,我部門組織對2017年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,紅外共涉及資(zī)金 327.69萬元,占一般公共預算項目支出總額的9鐘村4.91%。組織對市婦聯開展整體支出績效評試點,涉南冷及一般公共預算支出1136.60萬元,其中(zhōng)基本支出808.91萬白路元,項目支出327.69萬元。

      績效評價工作小組工作包括:核慢影實數據。查閱資(zī)料。實地查看。現場查看實物資(zī)産等。開綠發放調查問(wèn)卷。對部門履行職責情況的公衆黃月滿意度進行調查。歸納彙總。對提供的材料及自評報告, 結合現場評價情況進行裡子綜合分析、歸納彙總。評價組對各項評價指标進行分析讨論。形成績效評價報告員空。從評價情況來看,南昌市婦聯聯2017年度呢腦部門整體支出績效得分87.95 分,自評等級“良”。

      (二)部門決算中(zhō放可ng)項目績效自評結果。 我部門今年在市級部門決算中(zhōng)反映婦女工作經費項目績效自評結果。婦跳上女工作經費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目标,婦女工讀筆作經費項目績效自評得分為 97 分。項目全年預算數為 328&nb冷大sp;萬元,執行數為 311 萬元,完成預算的 94.82%。個讀主要産出和(hé)效果:一是提升市婦聯本級工作人員業(yè)務能力、工作農鄉素質及開拓工作視野等起到了促進作用;二是市婦聯年度場訊工作均按照計劃完成,實現了既定目标,工作成績突出,取得了顯著成績。發現的問劇大(wèn)題及原因:在績效目标的設定上還存在一定問(wèn)題,應紅務當具體量化指标,以便後期明确工作目标、增強管理把控。 下(xià)一步改件區進措施:一是加強市婦聯本級各部室工作人員的财們醫政績效知識的學習,提高工作人員的财政績效意識,從而使其明白績效工作的重要性通學,在今後工作中(zhōng)切實改進績效目标設計能力,裡書合理設定績效目标;二是各部室工作人員需要明确具體月山工作,了解績效目标的作用和(hé)意義,以便後期增強對設定目标的管控一務能力。

項目績效評分表

一級指

二級指标

三級指标

評分标準

自評分

複核分

投入指标

(10 分)

 

項目立項(4 分)

 

項目立項規範性

1、項目的申請、設立程序是否規範(2 分);

2、所提交的文(wén)件、材料是否符合相購村關(guān)要求(2 分)。

 

4.00

 

4.00

 

 

 

資(zī)金落實(6 分)

 

預算資(zī)金執行率②

資(zī)金執行率=實際到位資(zī)金民習/預算安排資(zī)金× 100%

100%得滿分,每降低 10%扣 1 分,扣完為止。(6 分)

 

 

6.00

 

 

6.00

 

 

 

 

過程指标(10

分)

 

業(yè)務管理(5 分)

管理制度健

全性

1、已制定相關(guān)的業(yè)務管理制度(1.5 分);

2.業(yè)務管理制度完整歸檔(1.5 分)。

 

1.50

 

1.50

 

項目質量可(kě)

控性

 

項目在實施過程中(zhōng)是否進行日常檢查(2 分)。

 

2.00

 

2.00

 

 

财務管理(5 分)

管理制度健

全性

1. 制定健全的财務管理制度(1.5 分);

2. 制定完善的項目資(zī)金管理辦法(1.5&美煙nbsp;分)。

 

1.50

 

1.50

 

财務監控有

效性

是否進行了有效的的财務監督檢查(2 明一分)。

注:認可(kě)相關(guān)的審計和(hé)财務檢查。

 

2.00

 

2.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目産出(55 分)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

産出數量(25 分)

深化“平安家庭”創建活 動(dòng) (2

分)

在全市範圍内開展“平安家庭”創建活動(dòng)考評工作,并對縣區、開發錯務區、新區進行檢查并有考評結果。全部完成得 2 高志;分,少(shǎo)完成 1

項扣 1 分。

 

 

2.00

 

 

2.00

 

婦女思想政治引領與家庭文(wén)明

建設(5 分)

 

1、在全市範圍内開展“三八紅旗集體(手) 評選表彰工作得 2&能海nbsp;分;2、開展優秀家庭典型

培樹(shù)創評工作得 3 分,未完成不得分。

 

 

5.00

 

 

5.00

 

 

婦女創業(yè)就業(yè)與促進發展升到還級 (5 分)

1、完成江西省首屆“巾帼創新創業(yè)喜迎黨的十九大”婦女創新創業(yè)大數廠賽比賽工作得 3 分;

2、舉辦女性招聘會 1 期,開展催乳師(shī)、月麗玩(yuè)嫂

等家庭服務技能免費培訓 12 期得 2 分,未完成不得分。到森

 

 

5.00

 

 

5.00

 

 

婦女兒童維權 工作(3 分)

1、 完成打造市級法治教育基地 1 個(gè)得 0.5美愛分;2、舉辦婦聯系統法律大課堂 90 餘場得1.5&nbs懂紅p;分,少(shǎo)于 90 餘場扣 0.1喝鄉 分,扣完為止;3、做好日常信訪工作,信訪關路調處率達 90%以上得1 分,<90%扣 0.1&nb就計sp;分,扣完為止。

 

 

3.00

 

 

3.00

 

家庭教育工作與關(guān)愛留守兒童 工

作(5 分)

1、在全市範圍内開展優秀家庭教育論文(wé雪新n)評選工作,得 2 分,未開展不得分;2、舉辦家庭教育西雜講座 25 餘場,少(shǎo)于 20男答 場扣 0.1 分,扣完為止。

 

 

5.00

 

 

5.00

 

 

 

加強社會組織聯運,促進婦聯組織自身建設

(5 分)

舉辦了首屆南昌市社會評估中(zhōng)心民間公益們視組織高尚論壇;舉辦南昌市第二屆婦女兒童公益創投大賽頒獎儀式暨對接交流會;開展說鄉全市購買婦女兒童公益服務項目評選工作;全部完成得 3 分,少拿時(shǎo)完成 1 項扣 1 分也金,扣完為止。完成“會改聯”工作,其中(z購亮hōng)社區“會改聯” 工作達 100%,村(站白cūn)“會改聯”達 95%以上得 2分,<90民照%扣 0.1 分,扣完為止。

 

 

 

 

5.00

 

 

 

 

5.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

産出質量(10 分)

 

 

深化“平安家庭”創建活動(dòng) (2 分)

按計劃全部完成各項工作(2 分)。授予了南昌市綜治辦等歌輛 32 個(gè)單位為南昌市“平安家庭” 創建活動(dòn議章g)先進集體榮譽稱号;授予 南昌縣銀三角銀苑社區等 22&nbs土老p;個(gè)社區(村(cūn)委會)為南昌市“平安家庭”創建活動(d日輛òng)示範社區榮譽稱号; 授予了陳志剛等 300&nb請身sp;戶家庭為南昌市“平安家庭”創建活動(dòng)示範戶。

 

 

 

 

2.00

 

 

 

 

2.00

 

 

 

 

 

婦女兒童維權 工作

(2 分)

按計劃完成各項工作(2 分)。

聯合市綜治辦、市中(zhōng)院、市公安局、市民政局、市司法局都外等單位成立“南昌市婚姻家庭糾紛人民調解委員會”,制定下(xià)發指導意見會間, 初步形成我市婚姻家庭糾紛預防化解機制; 開展“藍錯建設法治中(zhōng)國 巾帼在行動(dòng業窗)”活動(dòng), 聯合南昌電視台開展“維權視角”專欄,播出 文章;27 期普法視頻,打造市級法治教育基地 1個(gè)師慢。全年日常信訪調處率達到了 95%。

 

 

 

 

 

2.00

 

 

 

 

 

2.00

 

 

婦女思想政治引領與家庭文(wén)明建設

(3 分)

按計劃完成各項工作(3 分)。聯合市紀委首次舉辦“見中廉潔文(wén)明家風建設”領導幹部配偶 專修班,市紀委吳偉柱書記出匠高席并親首授課, 100 餘位正縣級幹部配偶參加學習,并簽署助遠兒廉承諾書。舉辦“清風滿家 巾帼助廉“誦演書中會,倡導廉潔文(wén)明家風。

 

 

 

3.00

 

 

 

3.00

 

 

家庭教育工作與關(guān)愛留守兒童工作

(3 分)

按計劃完成各項工作(3 分)。以《陪伴的力量》為家庭教育講座到農主題,開展 20 餘場講座,2100他務 餘名留守兒童家長參與,進一步加強了家庭街器教育普及宣傳,營造了關(guān)心重視家庭教育的深厚氛圍。謝樹

 

 

3.00

 

 

3.00

 

産出時效(10 分)

完成及時情況

各項工作按時完成得 10 分,完成 90%得 8 分, 否線動則不得分。

 

10.00

 

10.00

 

 

 

産出成本(10 分)

各種維權濟困資(zī)金、宣傳、培訓經費成本節約地但

情況

項目中(zhōng)實際使用的項目資(zī)金占預算資(zī)金的100%門購,得 10 分,每降低 10%扣 1&nb身腦sp;分,扣完為止。

 

 

10.00

 

 

10.00

 

 

 

 

 

項目效果(20 分)

 

 

社會效益(6 分)

推動(dòng)及宣傳婦女兒童工

1.提高政府和(hé)社會對婦女兒童工作的關(guān)注度

(2 分);2.面向基層婦女宣傳國家政策(2 分);3.面向社快一會宣傳優秀女性(2 分)。

 

6.00

 

6.00

 

确實維護婦女兒童合法

權益

1.各縣區法律援助機構援助的婦女兒童人數逐年提高(2 放費分);2.出台保障農村(cūn)婦女權益相關(guān)政離好策(2 分)。

 

4.00

 

4.00

 

 

生态效益(4 分)

助推鄉(xiāng)村(cūn)生态環境優化和(hé)場雜鄉(xiāng)風文(wén)明

友善弘揚

引領、帶動(dòng)更多家庭投身綠色宜居鄉(xiāng)村(cūn)創建行東這動(dòng)。播種綠色與文(wén)明,争做護綠愛綠的宣傳者、踐風低行者、帶動(dòng)者,為建設美麗(lì)鄉(xiāng紅內)村(cūn)、美好家園傳遞更多正能量。(4 分)

 

 

4.00

 

 

4.00

 

 

 

 

可(kě)持續影響(6 分)

整合婦女兒

童社會公益慈善資(zī)源

 

力争中(zhōng)央彩票貧困“兩癌”母親救助基金發放額聽舞逐年提高(3 分)

 

3.00

 

3.00

 

提升婦聯工作質量

機關(guān)各部室榮獲全國、省、市級及其他部門以上獎勵 1 次民麗加 1 分,最高 3 分。

 

3.00

 

3.00

 

項目滿意度

(5 分)

社會公衆或服務對象滿意度

(5 發)

 

公衆滿意度

 

滿意度調查,滿意度 95%以上得滿分,每降低10%扣 1 分,扣完為腦購止。

 

5.00

 

5.00

 

總分

97

97

 

注:①項目産出、項目效果及項目滿意度三級指标:由項目單位根據項目情況科學、合理設定,表格行數可(kě)自行增減或續頁;離日已納入 2017 年度績效目标管理市外的項目,請參照當年績效目标設定;

預算資(zī)金執行率:下(xià)撥至項目最終用款單位的資(z多水ī)金額度與項目年度預算安排的比例;

評分标準:項目單位需設置具體的評分标準,劃分合理的分值區間(詳見附件 4 項目花家績效評分表填寫說明);

④二級指标和(hé)三級指标的分值由自評單位自行合理學很分配,但總分不得超出一級指标分值;

⑤績效等級分為優(≧90 分)、良(80-89 分)、中(見銀zhōng)(70-79 分)、及格(60-69)、差(﹤60 電南分);

⑥自評分是指項目實施單位(處室)的自評分數,複核分是指項目主管術日部門在單位(處室)自評基礎上複核的分數;

第四部分 名詞解釋

      本身吃部分主要參照部門決算編制說明、财務會計制度或《2件資017 年政府收支分類科目》的有關(guā雜作n)說明對我會決算中(zhōng)涉及到的支出功能分類科目進行規範為友解釋。

      一、收入科目

      1、财政撥款:指市級财政當年撥付的都業資(zī)金。

     又南 2、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動(內舞dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

      3、事業(yè筆話)單位經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)那村務活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨立核算經營活動(dòng)日習取得的收入。

 4、其他收入:指除财政撥款、事業(yè)喝司收入、事業(yè)單位經營收入等以外的各項收入。

      5近自、上年結轉和(hé)結餘:填列全部結轉和(hé)結餘的資(北東zī)金數,包括當年結轉結餘資(zī)金和(hé)曆年滾存結匠畫轉結餘資(zī)金。

      二、支出科目

      1、亮又一般公共服務類群衆團體事務款行政運行項:反映行政單位樹物(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

      2、一般公共服務類群衆團理習體事務款一般行政管理事務項:反映行政單位(少快包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設置的項級科目的公玩其他項目支出。

      3、社會保障和(hé)就業(yè)支信了出類行政事業(yè)單位離(lí)退休款未歸兒新口管理的行政單位離(lí)退休項:反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公農內務員管理的事業(yè)單位)開支的離(lí)退休經費。

      4、住房(fáng身要)保障支出類住房(fáng)改革支出款購房(fáng)補貼項:反映按房微靜(fáng)政策規定,行政事業(yè)單位向符合條件的職工(含離(lí體市)退休人員)、軍隊(含武警)向轉役複員離(lí)退休人員發放的用于購買住房站道(fáng)的補貼。

      5、住房(fá紙好ng)保障支出類住房(fáng)改革支出款住房(fáng員微)公積金項:反映行政事業(yè)單位按人力資(zī)源和北小(hé)社會保障部、财政部規定的基本工資(zī)和(hé)津補分技貼以及規定比例為職工繳納的住房(fáng)公積金。

      6、年末結轉和(藍生hé)結餘:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生線低變化無法按原計劃實施,需要延遲到以後年度按有關(guān)規定繼續使用的資飛如(zī)金。

      7、“三公”經朋歌費:納入中(zhōng)央财政預決算管理的“三公”經費, 是指中(z兒下hōng)央部門用财政撥款安排的因公出國(境)費、公務用身就車(chē)購置及運行費和(hé)公務接待分厭費。其中(zhōng),因公出國(境)費反雜和映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通(tōng)費、住宿費、校照夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車(chē)購置及運她個行費反映單位公務用車(chē)車(chē)輛購置支出雨河(含車(chē)輛購置稅)及租用費、燃料費、維信窗修費、過路(lù)過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定家校開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      8、機關(guān)鐘很運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業暗她(yè)單位)運行用于購買貨物和(hé)服務的各項資(zī)冷海金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、維修費、專用材料現行及一般設備購置費、辦公用房(fáng)水電費、辦公用房(fán湖水g)取暖費、辦公用房(fáng)物業(yè)管理費、公務用車跳舊(chē)運行維護費以及其他費用。